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瑞银的审计机构就瑞信内部控制问题出具反对意见

  瑞银集团的审计机构安永对瑞信遗留事宜相关的财务报告内部控制出具“否定意见”。

  该行周一发布的年度报告显示,安永认为瑞银“没有对截至2024年12月31日的财务报告保持有效的内部控制”。

  这个问题与瑞信还是一家独立银行时最初发现的“重大缺陷”有关。

  自收购以来,瑞银表示,已采取行动解决这个问题,并实施了额外的控制和程序。

  “虽然瑞信不再是一个独立的法人实体,但其众多记账、会计和风险管理系统仍在用于尚未退出或迁至瑞银系统的活动,”瑞银表示。

  “管理层得出的结论是,需要更多证据证明补救控制措施有效运行,才能断定风险评估流程正在持续有效运行,”瑞银表示。

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